あなたは確定申告の際にどこまでが経費として認められるかを知りたくないですか?基本的にはあなたがチャットレディをするのに必要だと思ったものはすべて経費として出すことができます。当サイト「チャトレコンパス」では、経費の種類と割合を徹底解説します。
- どこまで経費で出せるか知りたい
- どのくらいの割合まで経費としてよいのか知りたい
- 経費にならないのはどんな項目?
- 白色申告と青色申告の経費の違いは?
- 専業か副業かで経費に違いはあるの?
この記事では、経費の種類と割合について詳しく解説します。
この記事を読み終えると、いい感じにぎりぎりまで経費を出せて、かしこく節税できるようになります。
チャットレディ・メールレディが経費として出せるのは?経費30選を紹介
参考:経費にできる費用の種類と節税テクニック【法人・個人事業主】
0:00 はじめに
1:31 動画の目次
1:38 レシート、クレカ履歴、メール画面OK
3:20 飲食は接待交際費、会議費、福利厚生費
7:54 レジャー費も福利厚生、出張旅費で
9:14 医療費は医療費控除、福利厚生費
12:07 まとめ
チェック!fa-arrow-circle-right間違った経費を申告した場合は、脱税行為とみなされ罰則が科される可能性もあるため、十分注意してください。
「事業のため」であれば経費として申請できる場合が多いです。
チャトレ・メルレの寄附金
個人事業主の場合は原則として寄附金を経費とすることはできません。
ただし、日本赤十字社に対する寄附金など一定の寄付金であれば経費ではなく寄附金控除という規定により納税額を安くすることができます。
チャトレ・メルレの保険料
損害保険料や地震保険料(在宅)、自動車保険料(通勤)は経費に含めることができます。
自宅の住居部分は経費とならないため、按分する作業が必要になります。水道光熱費で使用したパーセンテージで按分したり、用途面積に応じて按分すれば問題ありません。
チャトレ・メルレの通信費(プロバイダー料金・携帯料金・切手・アプリ等)
経費として計上できます。按分する作業が必要になります。
チャトレ・メルレのパソコン・スマホ・ソフト
チャットレディとして働く場合にパソコンやスマホは必須アイテムです。
パソコンやスマホは高額な商品も少なくないですが、10万円を超えるならば減価償却が必要です。
耐用年数は4年になり、購入金額から4分割して経費に計上します。
参考:耐用年数表(国税庁)
チャトレ・メルレのエステ
エステ代も経費として計上できます。プロポーション維持もれっきとした仕事のうちです。
自分を磨くことが結果としてチャットレディに活かせることができれば、経費として計上できます。
チャトレ・メルレの租税公課
固定資産税(在宅)、自動車税(通勤)などです。按分する作業が必要になります。
チャトレ・メルレの給料賃金
従業員への給与、賃金、賞与といった役務に対する報酬を給与として支払ったものが該当します。
チャトレ・メルレの外注工賃
外注に出してデザインしてもらった名刺や封筒、会社のロゴなどは、外注加工賃として経費処理します。
会社名や商品のネーミングを外注した場合や、サイトそのものを構築してもらった場合も外注加工賃となります。
サイトのライティング費用なども入ります。
チャトレ・メルレのWebカメラ・マイク・LED照明
パソコンを使用してチャットをする場合は、内臓のインカメラやマイクでは映像品質がよくないので高性能なものを購入するのをおすすめします。
そして照明もカメラ映りをよくする必須アイテムです。
こちらも購入するべきアイテムです。
チャトレ・メルレのイス・机・ソファー・クッション等
経費として計上できます。例えば自宅にチャット部屋があり、チャットにしか使わないのであれば全額経費計上できます。そうでないなら、按分して経費にします。
チャトレ・メルレの水道光熱費(在宅のみ)
事業にかかった部分のみ按分して経費にします。
自宅を事業所としてPCを使い事業を行なう場合などは、全額を経費申請せずに2~3割を申請すると良いでしょう。
チャトレ・メルレの新聞図書費(雑誌・漫画・小説・ビジネス本・セミナー参加費)
書籍に関しては「お客さんとの会話をスムーズに行うための勉強教材だ」といった、「業務に関係がある理由」を税務署に説明し、認められれば経費にすることが可能です。
有料のメールマガジンやオンラインサロン等も含めることができます。
チャトレ・メルレの衣装費(コスプレ・メガネ・下着・水着等)
経費として計上できます。チャットにどの程度使うかで按分する%が変わります。
チャトレ・メルレの化粧品
化粧品も経費として計上できます。
自分を磨くことが結果としてチャットレディに活かせることができれば、経費として計上できます。
経費は按分して計上してください。
チャトレ・メルレの美容院
自分を磨く、見映えをよくする、ということで美容院代は経費計上できます。
これについてはプライベート・チャットレディ関係なく全額経費計上できます。
チャトレ・メルレのカラーコンタクト・ネイル
コンタクトやネイルも映りをよくするための工夫であれば、その購入使用は経費です。
チャトレ・メルレのウィッグ
ウィッグは変装のために使用する女性も多いかと思います。経費です。
チャトレ・メルレのサプリメント
サプリメントも自分磨きです。チャットレディをするために必要ということをアピールできれば経費計上できます。
チャトレ・メルレの旅費交通費(タクシー・電車・バス・ガソリン代)
ICカードを使用する場合は、券売機で利用明細書を出力しておきましょう。
利用明細書には、いつどの区間に乗車していくら支払いを行ったのかが一覧で分かるようになっています。
タクシー代やガソリン代を経費にする場合は、しっかり領収書をもらっておきましょう。
チャトレ・メルレの家賃(在宅)持ち家はムリ
在宅でチャットレディをしている人が多いと思います。
その場合、家賃全額を経費計上することはできませんが、チャットに利用する部屋の面積を按分することによって、その分を経費として計上できます。
チャトレ・メルレの会議・接待交際費(カフェ代・打ち合わせ)
チャットレディの仕事に関係するものは経費で計上できます。1人での利用は経費になりません。
チャトレ・メルレの接待交際費(お中元・お歳暮・お祝い・お見舞い・忘年会・新年会・歓迎会・お土産)
チャットレディの仕事に関係あれば全額経費にできます。
チャトレ・メルレの事業税
事業税は出すことができるので、忘れずに出してください。
チャトレ・メルレの車検費用(通勤)
按分して経費にできます。在宅のチャトレ・メルレの経費計上は当たり前ですがムリです。
チャトレ・メルレの旅行
業務(マーケティング・技術の視察)としての旅行はOK。社員旅行とかも含まれます。
【チャトレ・メルレの裏技】法人であれば福利厚生費を使える
チェック!fa-arrow-circle-right福利厚生費は健康増進に関わるもので事業に関連しなくても計上できるのが特徴です。
ネイル・エステ・遊園地・人間ドック・栄養ドリンク・マッサージ・整体・ビタミン剤…
・事業に関連づけなくてもOK!
・衣食住の大部分をまかなうことが可能
・ただし、全社員同じ待遇にする(家族だけとか最強)
チャトレ・メルレの雑費(どの項目に入れるかわからない)
多すぎると税務署に否認されやすくなります。
国税庁:やさしい必要経費の知識
チャットレディ・メールレディの確定申告
参考:【2021年度最新版】現役税理士に聞く!!チャトレの確定申告!完全ノンアダルトの「ライブでゴーゴーの求人」チャットレディサイト
副業で始められる方も多く、新たに確定申告についてのご質問を頂くことも増えましたので、改めて2021年度版の動画を作成し、みなさまにお届けいたします。
前年度と異なる部分もありますのでぜひご覧ください。
02:44 確定申告はしないといけないですか?しないとどうなりますか?
03:23 いくら稼ぐと確定申告をしないといけないですか?
04:27 なぜチャットレディは自分で確定申告をしないといけないのですか?会社員はなぜやらなくていいのですか?
05:18 どのくらい稼ぐと会社、身内、夫の会社などにバレてしまいますか?確定申告したらバレますか?
06:28 確定申告はいつからいつまでに稼いだ金額が対象になりますか?
07:18 確定申告をするにはいつ、どこに行って、何を持ってするのでしょうか?持ち物などありますか?
08:38 確定申告をするときだけ税理士さんに頼むことはできますか?
08:52 税理士さんに依頼したい場合、いつからいつまでに依頼したら良いですか?
09:29 青色申告、白色申告の違いはなんでしょうか?
09:51 青色申告をするためになにか必要な事はありますか?
10:29 専業主婦が開業届けを出すメリットとデメリットはありますか?
11:36 海外から確定申告をする際に気を付けることはありますか?
12:15 今学生で親の扶養内でチャットレディ をしているのですが、報酬は対象になりますか?また103万円を超えるとどうなりますか?
13:19 パートで103万円、チャットで26万円稼いだ場合、どのように支払えばいいですか?また所得税と住民税はいくらですか?
14:09 所得に関して税金が変わると思うのですが、いくらでどの税率なのか?教えて欲しいです。
14:36 チャットレディではどこまでが経費として計上出来ますか?
17:03 チャットのために準備したものが、経費の勘定科目のうちどの項目に振り分けられるのか仕分けの基準になるようなものはありますか?
18:06 夫の名義で一軒家に住んでいますが、ローンの一部を経費に回すことが出来ますか?チャット用の部屋になります。
18:55 チャットレディは職種でいうとどのように書くといいでしょうか?
19:35 所得が経費をのぞいて48万円以下なら確定申告をしなくても大丈夫ですか?
19:55 e-Taxを使ってパソコンやスマホから確定申告を行う方法は?
(https://www.e-tax.nta.go.jp/)
20:28 青色申告をしている方はe-Taxをした方がお得ですか?
21:18 インボイス制度について詳しく教えてください
21:55 インボイス制度はチャットレディにも関わってくることでしょうか?
22:34 インボイス制度はいつから開始になるんでしょうか?
23:32 昨年以前と今年からで確定申告においてルール変更した部分や内容はありますか? 引用元:ライブでゴーゴー
確定申告とは、もうけに対してかかる税金を自分で計算して精算する手続きです。
もうけとは、所得の事です。対象となる年の翌年の2月16日から3月15日までに税務署に申請します。
➁所得-税額控除=課税所得
お仕事をするのに必要な費用は経費として認められる為、とりあえず、帳簿をつけて、経費になりそうな物は全て計上して、領収証を準備の上、確定申告されることをおすすめします。
国税庁:やさしい必要経費の知識
チャットレディ・メールレディの経費について
参考:経費ってどこまでOK?経費の線引きについて税理士が解説します【自営業】
これって経費になるのか?ならないのか迷う時がありますよね。経費かどうかの判断基準について動画で説明しています!
チャトレ・メルレの経費とは
経費とは事業で使用する費用です。
例えば仕事の出張で必要な交通費や宿泊代金、また商談で利用したホテルの会議室や軽食もまた経費となります。
しかし経費には一定の規定があり、それを破るとペナルティが科せられる可能性もあります。
経費として計上する予定のものについては、購入時の領収書・レシートを必ず保管しておきましょう。
経費を記入する申告書類に記載する際の資料となるだけでなく、法律で保存義務が定められているためです。
申告の種類によって白色申告は5年、青色申告は7年の保管が義務化されています。
これらの期間をすぎると時効が発生し、税務署は税金を徴収することができません。しかし、期間内であれば徴収が可能なため、税務調査を行われる可能性があります。
チャトレ・メルレは税務調査が来た時の準備をしておく
・クレジットカードの取引履歴
・通帳の引き落とし履歴
・購入に関するメモ
・購入した商品の写真
・SNSの発信も証拠になる
・ブログに購入したものを掲載
按分とは経費項目の割合のことです
チェック!fa-arrow-circle-rightおおむね按分できる割合は20%~50%です。
業務上必要な経費が、プライベートでも利用しているものが混在している場合は仕事とプライベートで使った割合で経費を計算しなければいけません。これを按分と言います。
チャットレディ・メールレディの青色申告と白色申告の違いは?
参考:個人事業主はお得!青色申告と白色申告を徹底比較!確定申告で青色を選ばないと数十万円損する…?【税理士が解説】
⬇︎動画でわかるコト⬇︎ (目次は固定コメントへ)
・青色申告と白色申告の違い
・白色申告のリスク
・青色申告のメリット
・青色申告をするための事前届出
減価償却費の処理方法が違う
白色では原則10万円を超えると耐用年数で割った金額を毎年経費として計上する必要があります。
青色だと30万円未満なら、一括で経費精算できます。
10万円以上の取得価額であっても使用可能期間が1年未満であれば経費となり、また青色申告者であれば申告書に一定事項を記載することで取得価額が30万円未満の資産まで経費とすることができます。
参考:耐用年数表(国税庁)
チャトレ・メルレの専従者給与(経費にできる金額が違う)
生計を同一にする家族への給与は、専従者給与として規定があります。
白色申告では、収入から専従者給与として差し引けるのは、配偶者86万円、その他の親族は50万円と定額です。
これに対して、青色申告では妥当性のある金額であれば、上限設定は設けられていません。
チャットレディ・メールレディの経費にならないもの?
チェック!fa-arrow-circle-right基本的に、チャットレディの経費として計上できるものは、「仕事に使うもの」「仕事に関係のある費用」のみです。
物事にも程度があり、収入に対して経費が大きくなりすぎると確定申告後、税務署から問い合わせが入ることがあります。まっとうな必要経費で、それをきちんと説明して税務署の担当者に納得してもらえれば問題ありません。
チェック!fa-arrow-circle-right税務署に納得してもらえないと追徴課税(所得税、消費税、住民税等)があります。個人は100人に1人調査に来ます。法人は100人に3人来ます。
何が経費になるのかならないのか判断に迷う場合があります。これは経費ではないだろう…という場合でも経費として認められる場合があります。
経費とできるもの・経費とできる割合は税務署によって判断が異なります。
不安な場合は事前に税務署へ問い合わせて確認しましょう。
プライベートでのみ使用するものは、経費に含めることができないため注意しましょう。分かりやすく例えると、下記のように仕事に関係がない費用は経費にはできません。
・健康診断や人間ドックの費用
・駐車違反の罰金(レッカー費用はOK)
・生命保険料の費用
・自宅兼事務所においた観葉植物(△)
・自宅兼事務所に設置したウォーターサーバーの費用(△)
・家族旅行としての費用
・スーパーやコンビニで購入した食材費
・洗剤や食器などの生活用品
・家族との食事代
・休日に出かけた時の交通費
・敷金、保証金
チャットレディ・メールレディは経費でわからなかったら出してみよう
経費は出してよいかわからなかったら出しましょう。あきらかにプライベートだと思うものは出さないでください。わざわざあやしい行為をすると税務調査に来られてしまいます。
基本的には出すのは自由です。ですが、受け取ってもらえたら終了ではありません。青色で7年、白色で5年は税務調査される可能性があります。気をつけてください。
あなたはここまで聞いて、1人でやるのはめんどくさいと思いましたか?そうであれば確定申告に強い事務所で働くのが良いかもしれません。チャットレディJPは確定申告に強い事務所です。よかったらどうぞ。